Это ваш регион?
Это ваш регион?
Загрузка

Уплата налога за третье лицо в БП 3.0

Отразить уплату налога за третье лицо нужно документами Платежное поручение и Списание с расчетного счета. Создается Платежное поручение из раздела Банк и касса.

Вид операции: Уплата налога за третьих лиц

Налогоплательщик: контрагент, за которого уплачивается налог

Получатель: налоговый орган

Сумма платежа: сумма уплачиваемого налога

Под суммой заполните по гиперссылке Реквизиты платежа в бюджет. КБК укажите с помощью Конструктора КБК, проверьте все значения в форме.

Проведите документ, на основании Платежного поручение сформируйте документ Списание с расчетного счета. Сделать это можно по гиперссылке рядом с состоянием документа или по кнопке Создать на основании.

Документ Списание с расчетного счета будет с видом операции Уплата налога за третьих лиц, поля заполнятся в соответствии с Платежным поручением. Укажите в поле Договор соглашение с контрагентом, на основании которого наша организация уплачивает за него налог. Вид договора Прочее.

Для расчетов с контрагентом установите счет расчетов 76.09 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами"

Проводки по документу:

Сформирована дебиторская задолженность контрагента перед нашей организацией. Ее нужно зачесть. Делается это документом Корректировка долга (раздел Покупки/Продажи).

Вид операции: Прочие корректировки

Дебитор и Кредитор: контрагент, за которого наша организация уплатила налог

В табличной части вкладку Дебиторская задолженность заполните по кнопке Заполнить – Заполнить остатками по взаиморасчетам. Автоматически попал созданный ранее документ Списание с расчетного счета.

Во вкладке Счета учета заполняем Счет списания дебиторской задолженности. Указываем счет расчетов, контрагента, договор и документ расчетов, по которым имеется незакрытая кредиторская задолженность.

Проверить наличие задолженности можно отчетом Оборотно-сальдовая ведомость по счету с группировкой по договорам и документам расчетов и отбору по конкретному контрагенту.

 

Проводки по документу:

После корректировки долга проверьте правильность сформированных проводок и переформируйте ОСВ по счету 60.01 (в текущем примере). Удостоверьтесь, что задолженность зачлась верно.

(Рейтинг: 0 ,  Голосов: 0 )
Поделиться
картинка
3 бесплатные консультации пользователям 1С в облаке
Каждому клиенту доступны 3 бесплатные консультации ежемесячно. Ответим на вопросы о ведении учета и функционале типовых программ 1С.

Материалы по теме

Scloud August
Месяц бесплатно
и скидка 20%
click fraud detection
1660253610